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注册会计师在了解及评价被审计单位内部控制后,实施控制测试的范围是( )
时间:
2019-09-29 13:21
来源:
未知
作者:
admin
点击:
次
(单选题) 6: 注册会计师在了解及评价被审计单位内部控制后,实施控制测试的范围是( ) A: 有重大缺陷的内部控制 B: 拟信赖的内部控制 C: 对会计报表有重大影响的内部控制 D: 并未有效运行的内部控制
(单
选题
) 6: 注册会计师在了解及评价被审计
单位
内部
控制
后,实施
控制
测试的范围是( )
A: 有重大缺陷的内部控制
B: 拟信赖的内部控制
C: 对会计报表有重大
影响
的内部控制
D: 并未有效运行的内部控制
(责任编辑:admin)
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注册会计师在对ABC有限责任公司2014年度财务报表进行审计,为查清某项固定资产的原始价值,查阅并利用了其所在事务所2009年审计该项固定资产的工作底稿。本次审计于2015年3月完成,则注册会计师
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